本科課程輔導
發布時間:2023-11-20 14:28
作為審計學的學生,你明白企業家除了監控財務交易外,您還需要監控企業高效運營的其他方面,這個監控過程就被稱為審計。企業必須定期進行審計,以確保業務記錄的準確性。在本文中,我們將為您詳細分析審計及其類型,以確保你可以更好地學習澳洲昆士蘭大學ACCT7103課程。
審計是檢查現有報告、賬目或整個公司的一種形式。個人和公司聘請審計師審查公司的財務報告、財務報表、管理報告、收支報告和賬簿。
在大多數情況下,特許會計師或注冊會計師參與審計過程。他們 "合理保證 "財務報表準確、公平并符合規定的標準。審計過程還有助于公司發現其業務流程和財務中的某些低效之處,并提出改進建議。不過,主要重點仍是檢查可能存在的不當行為或不遵守公司規定的情況。
審計對公司非常重要,因為它能使公司的賬目和報告具有可信度。審計還能讓利益相關者相信財務報表是公平的,并且與所編制的報表一致。
此外,審計是一個重要的過程,有助于改善公司的財務健康狀況及其內部系統。由于審計過程可以發現財務報表中的不準確或不規范之處,因此可以很容易地加以糾正,從而提高公司的效率。
公司可以選擇進行幾種類型的審計,以評估組織的整體健康狀況。具體介紹如下:
1.內部審計
這種類型的審計在公司內部進行,由公司所有者主動請審計師對公司進行審計。內部審計過程被視為一種提請董事會成員和股東注意公司財務信息的方式。它還有助于核實和核對公司的財務目標。如果公司進行內部審計,其結果可評估風險管理流程和政策,并分析公司的運營流程。
2.外部審計
根據股東制定的要求和規則,外部審計程序對某些組織來說是強制性的。外部審計報告在公司年度股東大會和董事會上提交給所有股東。外部審計應由某些獨立專家根據法規規定的資格進行。此類審計可每半年、每季度或每年進行一次,審計結果可用于改進業務。
3.績效審核
在一個組織內進行這種審計有多種原因。在要求進行績效審計時,一個實體關注的主要目標是評估實體的內部控制、分析業務前景、評估各種方案的效果和效率,以及進行績效審計。在這種情況下,審計人員會評估實體的流程和系統,以衡量其與業務目標相關的生產力和效率。
4.合規性審計
合規性審計主要檢查公司或公司內特定部門的流程和政策。目的是檢查公司是否符合法律或內部標準。這些審計主要在教育機構或受監管行業內進行。
5.業務審計
這種審計過程與內部審計非常相似。組織在內部進行這種審計,但在某些情況下也會聘請外部人員來執行這一程序。主要目的是改進組織的工作方式,找出效率低下的地方。此外,業務審計還會分析各項職能的政策、流程、目標和結果。
6.法定審計
公司進行法定審計是為了檢查公司是否遵守政府制定的所有政策和法規。外部審計師在對公司進行外部審計時會檢查這些法規。審計過程突出財務報告中的各種結果,包括銀行報表、投資利潤和客戶總數。這種審計在公司利益相關者和公眾之間建立起信任和透明度,使其長期有效。
7.國稅局稅務審計
這是一種分析公司納稅申報準確性的稅務審計。審計人員會查找公司納稅義務中的不規范之處,確保公司不會繳納過多或過少的稅款。國稅局審計通常由審計人員隨機進行,通過面對面訪談或郵寄的方式完成。
8.薪資審計
薪資審計系統的重點是發現錯誤并改善業務規則的合規性,以防止欺詐行為。這些審計由內部審計員或公司聘請的外部審計員進行。
9.信息系統審計
這類審計用于評估公司的各種信息技術風險,并了解所使用的系統。一些以技術為基礎的公司使用信息技術審計系統來確保數據安全、分析技術的使用情況、保護系統免受黑客攻擊并提出系統改進建議。此外,審計報告還能向利益相關者保證公司目標的實現和公司結構的與時俱進。
10.法律審計
這包括檢查公司的財務記錄,以發現非法財務活動。審計師或法務會計師會尋找可用于法庭的證據,以解決利益相關者之間的糾紛。值得注意的是,如果有人懷疑財務報表中存在盜竊、不準確或欺詐行為,則應進行法證審計。
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